閩交院辦〔2018〕47號
為了進一步規(guī)范《福建船政交通職業(yè)學院內(nèi)部審計管理辦法(試行)》工作程序,確保學院內(nèi)部審計意見整改工作落到實處,有效提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量和效果,根據(jù)《福建省人民政府辦公廳關(guān)于建立審計整改落實工作制度的通知》(閩政辦〔2015〕144號)有關(guān)精神,結(jié)合學院實際,制定本實施辦法。
第一條 本辦法所稱內(nèi)部審計意見整改工作,是指在學院紀檢監(jiān)察審計處開展的各項內(nèi)部審計工作中,被審計部門(或個人)針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,在規(guī)定的時間內(nèi)采取措施,進行糾正、執(zhí)行、處理和改進的行為。
第二條 內(nèi)部審計意見整改工作的責任主體是被審計部門,被審計部門的黨政主要負責人是內(nèi)部審計意見整改工作的第一責任人,負責領(lǐng)導和組織內(nèi)部審計意見整改工作。接受經(jīng)濟責任審計的離任領(lǐng)導干部應(yīng)當積極配合原任職單位的內(nèi)部審計意見整改工作。
第三條 被審計部門應(yīng)將落實內(nèi)部審計意見整改工作納入領(lǐng)導班子議事決策范疇,加強對內(nèi)部審計意見整改工作的組織領(lǐng)導,完善內(nèi)部審計意見整改工作機制,制定內(nèi)部審計意見整改工作方案,強化內(nèi)部審計意見整改工作落實,并對審計發(fā)現(xiàn)的問題,深入分析原因,健全內(nèi)部管理機制,完善內(nèi)部控制制度,提高審計整改實效,促進和推動各項工作。
第四條 紀檢監(jiān)察審計處需在出具審計報告后召集召開內(nèi)部審計聯(lián)席會議,研究決定審計整改意見、建議,并向被審計部門送達《審計整改通知書》或《管理建議書》。
第五條 被審計部門自收到《審計整改通知書》或《管理建議書》60日內(nèi),應(yīng)提交審計整改結(jié)果書面報告,并經(jīng)審計整改第一責任人簽字后報送紀檢監(jiān)察審計處。對未完成的整改事項,被審計部門應(yīng)說明原因,提出后續(xù)的整改方案、明確整改期限,并在整改期限內(nèi)完成整改,同時提交后續(xù)整改結(jié)果。
第六條 內(nèi)部審計意見整改結(jié)果報告主要包括以下內(nèi)容:
(一)內(nèi)部審計意見整改工作的總體情況;
(二)針對審計建議已采取的整改措施;
(三)強化內(nèi)部管理和完善相關(guān)制度情況;
(四)已完成的整改事項情況;
(五)正在整改事項的進展情況及預計完成時間;
(六)未整改事項的原因及計劃的整改措施和完成時間;
(七)已完成整改事項的必要證明材料;
(八)其他相關(guān)內(nèi)容。
第七條 紀檢監(jiān)察審計處開展內(nèi)部審計意見整改跟蹤檢查,實行“問題清單”“整改清單”“銷號清單”對接機制。紀檢監(jiān)察審計處在出具審計報告時,將審計發(fā)現(xiàn)問題列出問題清單(附表1);被審計部門報送內(nèi)部審計意見整改結(jié)果報告時,一并報送整改清單(附表2);紀檢監(jiān)察審計處開展內(nèi)部審計意見整改情況跟蹤檢查時將問題清單和整改清單對接,列示銷號清單(附表3)。對已完成整改的事項,予以銷號;對整改不到位的事項,繼續(xù)督促被審計部門整改直至銷號。紀檢監(jiān)察審計處結(jié)合內(nèi)部審計意見整改跟蹤檢查情況,對未落實整改的事項,分析原因,提出處理措施。
第八條 內(nèi)部審計聯(lián)席會議是學院內(nèi)部審計意見整改落實工作的監(jiān)督機構(gòu),各成員部門根據(jù)部門職能,共同督促、合力推進內(nèi)部審計意見整改工作的落實。
第九條 在審計整改跟蹤檢查和督查過程中,對整改不到位的,要與被審計部門主要負責人進行約談。對整改情況報告不按時、不完整,整改工作不作為、慢作為,或者整改不力,對移送的問題不作調(diào)查、不及時處理等影響審計整改成效的部門,依據(jù)《福建船政交通職業(yè)學院責任追究實施辦法》(閩交院辦〔2017〕12號)以及黨政紀相關(guān)規(guī)定,對被審計部門及其負責人、具體工作人員予以問責,直至追究黨政紀處分。涉嫌犯罪的,依法移送司法機關(guān)。
第十條 學院有關(guān)部門要把審計結(jié)果及其整改情況作為干部考核評價、選拔任用、獎懲和相關(guān)決策的重要依據(jù)。
第十一條 學院接受上級部門或社會機關(guān)組織實施的審計整改工作參照本辦法執(zhí)行。
第十二條 本辦法自印發(fā)之日起施行。
附件:附表1 內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題清單.docx
附表2 內(nèi)部審計意見整改結(jié)果清單.docx
附表3 內(nèi)部審計意見整改結(jié)果檢查與對賬銷號清單.docx